3月3日,集团审计部到下属物资公司开展内控手册实施情况调研交流。物资公司党委书记、董事长孔令斌,党委副书记、总经理付蠡韬,总会计师张敬出席调研会议。
会上,公司分别就内部控制手册在制度建设、综合管理、采购、销售等方面的全面试运行情况,下一阶段内部控制重点工作和保障实施措施及对公司下属控股公司内部控制管理的计划和想法等具体情况作了详细汇报。集团审计部部长石英结合公司商贸企业特点,就降低经营风险、适应企业市场化健康稳定发展开展了调研交流,并对内部控制手册的高质量运行及下属控股公司管控方式等提出管理建议和工作要求。
参加调研交流会议的还有,集团审计部李慧、王娜,物资公司相关部门负责人。


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